发布时间:2024-09-21 18:28:51源自:http://www.mrqdb.com作者:魅人文案范文阅读(0)
在当下社会,越来越多地方需要用到岗位职责,岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧,以下是小编为大家整理的,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
出纳审计岗位职责
职责描述:
1.负责编制和执行预算,财务收支计划;
2.按照当地会计制度的规定运用用友ERP软件、记账、复帐,做到手续完备,账面清晰,按期报账;
3.负责进行公司成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;
4.负责实行会计监督,严格维护财经纪律,对重要的财务收支业务须做不定期的抽查和复审;
任职要求:
1.大专以上学历,应届毕业生可塑性强也可。
2.熟悉会计报表的处理,会计法规和税法;熟练操作计算机办公软件、财务软件;
3.良好的学习能力、独立工作能力,财务分析能力和职业道德;
4.性格开朗、工作细致,责任感强,有良好的沟通能力、团队精神。
5.独立熟练运用ERP软件「用友、金蝶等」
出纳审计岗位
职责描述:
1、制订各期工作计划,组织和实施审计项目;
2、复核下属人员工作;
3、带领专业小组完成项目;
4、保持和发展客户关系;
5、制订项目计划并实施。、
6、积极配合公司工作安排、能适应出差。
任职资格
1、会计中级职称及以上,执有注册会计师且审计经验丰富者可直接面谈合伙人;
2、3年以上会计、财务主管、经理工作经验、熟悉企业会计准则、审计准则和税收相关知识,具备编制集团公司合并财务报表经验;
3、有高度的事业心和责任感、具有良好的团队合作精神,持续学习意识强烈,工作认真负责、严谨务实,能对助理人员培训、复核及其他工作安排;
4、有会计师事务所工作经验或税务师事务所从业经验优先;
5、注册会计师优先;
6、职业期间无不良记录。
职业晋升体系:部门经理—合伙人—高级合伙人
【主要职责】
1、根据年度审计计划及审计部领导的项目安排,合理设计具体的审计计划。
2、揭示审计过程中发现的问题,得出审计结论,提出审计意见和建议。
3、监督和跟进审计整改意见落实,负责完成企业资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务审计工作。
4、按照财务审计程序和审计方法,获得充分的审计证据以支持财务审计发现及建议。
5、编写审计工作底稿,检查、复核审计证据,编制审计报告。
【任职要求】
1、审计、会计、财务等专业本科以上学历,具有五年以上同岗位工作经验。
2、熟悉国家财税法规,精通各类审计工作,持有中级审计师或者中级财务职称等相关财务资质。
3、较高的数据分析能力、文字组织能力和语言表达能力。
4、有较强的逻辑思维能力和较丰富的审计项目分析处理经验。
5、工作认真踏实,有责任心;有良好的沟通协助能力及团队合作精神。
6、熟练操作财务软件、ERP等系统。
1、全面负责酒管公司财务部的日常管理工作,参与制定公司的财务制度,编制公司全年预算;
2、为酒店利益最大化,向总经理及酒店团队提供财务支持,建议及专业意见。
3、监督工资基金计划,审核工资、奖金发放;
1、主持酒店日常财务、会计及税务管理工作,管理监督基础财务的工作质量;
2、建立酒店的会计核算体系,制定会计核算制度及财务管理制度,并监督执行;
3、编制实施企业预决算、财务收支和资金筹措计划,负责成本核算和控制;
4、定期组织资产清查盘点,保证财产安全;
5、确保资金的有效管理,加速资金周转,考核资金使用效果,规避资金和风险;
6、完成各项财务结算、会计核算,上报财务执行情况,为管理层提供分析数据;
7、定期清理往来帐户,及时催收和清偿款项,做好帐务核对,组织审计工作;
8、负责部门团队建设及员工培养,制定财务内部相关指标,做好绩效考核管理;
9、全面负责帐务问题处理及税务的协调工作,维系好与银行及税务机关的关系。
1、配合财务总监区域酒店财务管理;
2、制定并完善酒店财务规章制度及内控流程,完善财务核算体系及分析模型(包括渠道效率分析、产品收益分析、资产成本分析等);
3、分析检查公司财务收支和预算的执行情况;
4、参与公司的预算编制、执行及分析,为管理层提供经营分析数据;
5、审核区域酒店财务报表,及经营分析,为管理层提供数据分析;
6、管理维护与银行、税务、工商、审计师及其他机构有关的事务;
7、向管理决策层提供必要的数据信息及分析;
8、完成上级交给的其他工作。
职责描述:
1.宣传、贯彻公司的使命、愿景和质量方针、规章制度。
2.负责财务管理制度建设与落实工作;
3.负责部门计划与总结工作;
4.负责公司预算与决算工作;
5.负责公司资金管理工作;
6.负责公司资产统筹与监管工作;
7.负责公司风险识别与管控工作;
8.负责公司审计工作;
9.负责公司税务筹划工作;
10.负责财务分析与改进工作;
11.负责财务架构优化工作;
12.负责财务审计线团队建设工作;
13.完成领导交办其他任务。
任职要求:
1、全日制本科及以上学历,财务管理、会计专业
2、具有10年以上财务工作,3年以上管理工作经验;
3、具有较强的沟通能力、协作能力。
4.、具有零售连锁企业相关经验者优先考虑。
:
1. 负责制定集团财务制度和财务管理办法,并组织实施;并贯彻、执行《会计法》等国家财经法规。
2. 负责组织做好财务预算或财务收支计划,并监督、检查和评价预算或财务收支计划执行情况。
3. 负责组织集团会计核算工作,真实、完整反映集团财务状况和经营成果,并进行分析,提出改善建议。
4. 负责制定并严格执行资金管理制度,合理调配使用资金,监控资金的投入,提高资金使用效率。
5. 负责对拟投资项目进行资金筹措、经济效益预测等财务方面的可行性分析,作为集团决策参考。
6. 负责编制、审核集团月财务报表及年度财务决算报告。
7. 负责建立健全财务档案管理制度,保证会计资料的安全与完整。
8. 负责收集整理统计资料,制定和提供统计分析报告。
9. 负责做好审计工作,检查、指导各子公司的财务工作,监督其财务运行并对其经营业绩进行考核、评价。
10. 负责搞好部门建设,不断改进内部控制等管理工作。
11. 负责对财务人员进行统一管理,做好财务人员的后续教育和专业培训工作,提高人员专业素质和部门工作绩效。
12. 协助和支持其他部门的工作,保持部门之间良好的沟通。
13. 完成集团领导交给的其他工作。
辅助工作职责:
1. 负责与子公司的协调沟通,强化对下属各子公司财务管理过程的监控;
2. 负责协助下属各子公司建立、健全各项财务管理制度。
3. 负责按集团内部审计管理规定组织对集团各下属企业进行常规财务审计和专项审计。
4. 负责对下属公司财务人员进行统一培训、管理、考核。
5. 依据下属各子公司财务部的岗位需求,负责对其进行财务人员委派管理及考核。
任职要求:
1、会计、财务、审计等相关专业全日制本科学历;
2、三年以上同岗或相近岗位工作经验,具备相应的审计、法律知识,熟悉企业运作流程,熟悉办公软件;
3、较强的判断能力、沟通能力、计划和执行能力、分析问题和解决问题的能力。
职责描述:
1、在部长的统一领导下,具体负责对集团所属公司「部门」的财务审计工作。及时与各部门进行沟通,少普查,多抽查,有问题查到底;发现问题及时向上级汇报,尽量将问题控制在产生后果之前「萌芽状态」。
2、规范财务运行体系,对集团各公司财务人员业务开展、报表分析进行监督。
3、对集团公司开发的新项目督促财务部门可行性经济分析并对其分析结果进行审计。
4、对集团各公司进行税收筹划,每月指导检查对外帐务的处理,税收政策的利用。
5、对集团各公司及部门的计划大要事收集,监督执行情况汇总考核。
6、监督各司各部绩效考核财务指标的制定;参与集团公司对各司各部考核,并出具审计结果。
7、抽查审核项目成本控制,提出降低成本控制措施。
任职要求:
从事审计3年以上,财务会计等相关专业,专科以上学历;房产/建筑行业审计经验,
1、严格执行公司管理和会计制度,公司费用报销的整理、财务审核和监督工作;
2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴;
3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理;
4、完成上级交办的其他工作。拥有会计从业资质及至少担任类似岗位的1年工作经验;
5、具备独立处理审计、往来相关业务的能力;
岗位职责:
1、完善内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;
2、根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行内部审计,检查公司资金、财务状况;
3、配合外部机构对公司的年度审计、稽核检查;
4、完成公司交办的其他工作。
二、任职要求
1、具备良好的分析及逻辑思维能力,优秀的职业判断能力,较强的组织沟通能力,具有很强的原则性,良好的.职业素养与品德操守,较好的团队合作精神;
2、熟悉会计准则,对内部控制、内部审计、业务流程以及风险和合规性程序的审阅有深刻了解;
3、2年以上外审或内审工作经验,年龄28-45岁;
4、经济学、法务、审计相关专业,本科及以上学历,具有会计上岗证。
1。负责订单项下接单统计,合同、成本、票据审核,出入库登记,订单毛利统计,月底编制相应报表,
2。负责与客户、供应商对账,编制应收应付报表。
3。负责费用的审核,分类统计,月底编制相应报表。
4、具有制造型工厂成本核算经验;
5、开具发票,申报退税。
6、完善内部单据,编制部分凭证。
7、服从分配,完成领导交代的其他工作
岗位职责:
1.负责拟定审计计划及项目初步审计方案,报部门分管领导批准后组织实施集团及子公司各类审计工作;
2.出具审计报告,确保审计结论正确,证据获取充分;
3.及时发现内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,促使公司提升整体管理水平;
4.及时发现现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议,促使整体目标的实现;
5. 实施对集团财务的各项常规审计与专项审计工作,出具审计报告和管理层建议书等审计文书,督促审计结论和审计建立的落实;
6.负责对各被审单位审计整改意见落实情况进行检查;
任职资格:
1.统招本科以上,财会审计类 ,中级会计师以上职称、注册会计师优先。
2.3年以上同类岗位工作经验,房地产企业的2年以上内部审计经验。独立负责过多个中型以上审计项目,并出具审计报告。
3.熟练掌握房地产企业、施工企业的财务核算流程。
4.具备带团队能力;熟练掌握运用新会计准则、新税法条例,熟练掌握新旧准则的差异;对待问题,能有一定的深度和见解,语言表达能力强。
岗位职责:
1、负责编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件,提出审计建议;
2、参与现场审计,做好公司的财务清查工作;
3、负责对公司财务处理合法合规性、税务风险等进行审计评价,并提出改进建议;
4、公司历史账务清查及财务状况真实性的审计工作;
5、协助完善公司财务管理及财务人员的培训工作。
6、负责团队的管理,及相关制度的落实
任职要求:
1、大专及以上学历,审计或会计相关专业;
2、2年以上全盘帐务工作经验,3年以上大中型企业内部审计主管经验或事务所审计主管工作经验;
3、熟悉审计、财经相关法律法规;
4、工作认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守,有良好的沟通能力。
岗位职责:
1、负责集团审计制度的起草及年度审计计划的编制;
2、负责各项审计工作底稿设计、审计通知、实质性测试、符合性测试等具体工作;
3、负责集团内部审计具体执行计划的执行和实施审计工作;
4、负责编制审计工作底稿、审计内部报告以及审计建议书的起草;
5、负责审计报告和审计建议书提出的各项审计整改进行跟踪、督办;
6、负责办理委托社会审计的具体事项;
7、负责对集团经营活动财务上合法合规、内控制度执行的有效性进行评价并定期出具评价报告;
8、负责不定期检查出纳的库存现金和银行存款情况;
9、参与集团年度资产清点工作;
10、配合开展集团对各项投资项目、开发项目的财务评价工作;
职位要求:
1、财会、审计类相关专业本科以上学历;
2、3年以上审计类相关工作经历;
3、具备财务、会计、审计、经济、金融、造价等专业知识;
4、具有一定的判断与决策能力、协调能力、人际沟通能力、计划与执行能力;
5、熟练使用各类办公软件;
岗位要求:
学历要求:本科
语言要求:不限
年龄要求:不限
工作年限:3-5年
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